| 索引號 | 115002280086521773/2026-00004 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 綜合政務 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區經濟信息委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會 2026年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 115002280086521773/2026-00004 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 綜合政務 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區經濟信息委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區經濟和信息化委員會 2026年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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重慶市梁平區經濟和信息化委員會
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
1、貫徹執行有關工業、生產性服務業、信息服務業和信息化工作的法律、法規、規章和方針政策;根據本區國民經濟和社會發展總體規劃,制定工業、生產性服務業、信息服務業的發展專項規劃和年度計劃并組織實施;研究工業和信息化布局規劃、結構調整的政策措施,引導扶持工業和信息產業的發展。
2、負責提出本區工業和信息化固定資產投資規模和方向;負責本區工業技術改造項目審批、核準和備案,負責各類工業和信息化財政專項資金的使用安排;定期公布工業投資引導目錄,規劃本區重大工業和信息化建設項目并組織實施;對重大技術改造項目實施監督管理;負責組織協調推進軍民融合各項工作,推進統籌軍民產業深度融合;負責本區工業系統協(學、商)會管理。
3、推動本區工業技術進步和高新技術產業發展;指導本區工業企業技術創新、技術引進和技術改造,組織新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用和實施重大示范工程;用高新技術及先進適用技術提升傳統產業;負責工業行業質量管理和品牌戰略的推進;指導和推進以企業為主體的技術創新體系建設;推動軟件業、信息服務業和新興產業發展,促進信息化和產業化融合。
4、研究擬訂本區工業和信息業利用內外資有關政策,指導工業和信息業企業利用內外資;參與管理本區工業和信息業對外貿易工作,協調工業和信息業出口政策;組織協調利用區外及境外資金改造工業和信息業企業工作。
5、監測分析工業和信息產業經濟運行態勢,統計并在一定范圍內發布相關信息;負責年度工業調控目標制定及落實;協調解決經濟運行中的重大問題并提出政策建議;協助推進工業經濟運行中的財政、金融政策落實。
6、研究和指導工業品、生產資料等市場體系的培育建設和發展,監測分析市場運行和重要工業品的供求狀況并組織調控;指導工業企業開拓國內外市場,推進工業品的銷售工作;組織實施本區工業企業的協作配套工作;推進生產性服務業發展,促進服務業與制造業融合發展。
7、指導協調和促進本區工業經濟發展、工業經濟結構調整和產業企業布局調整;推進工業項目向園區集中,促進本區特色工業的發展;宏觀管理和指導各種經濟成份的工業企業,指導企業加強現代管理,規范企業行為;指導和推進企業聯合重組,建立現代企業制度;統籌全區微型企業培育發展。
8、貫徹執行有關電力、城鎮天然氣、液化石油氣等行業的法律、法規、規章和方針政策;協調相關部門做好電力、城鎮天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理。負責對全區民用爆破器材生產、流通企事業單位的安全生產工作進行監督檢查;承擔城鎮天然氣(含汽車加氣站、壓縮天然氣)經營、輸配、安全生產監督管理,承擔城市門站以內城鎮天然氣管道安全保護監督管理工作;承擔液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料的行業管理和安全監管工作;承擔本區鹽行業管理和儲備鹽管理工作,保障食鹽市場供應和鹽行業發展穩定,承擔鹽業統計分析工作;協調中石油、中石化采輸氣作業管理;負責壓縮天然氣汽車加氣站、城市燃氣企業、民用爆炸物品銷售許可證的初審上報;負責鄉鎮燃氣企業、天然氣設施建設(新建、改動)、工業投資(技術改造)項目的行政審批和服務工作;負責本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理。
9、負責擬訂智能化相關規劃、政策,協調智能化發展中的重大問題。負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全。負責本區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責;協調通信行業的發展規劃和基礎設施建設,協調通信行業涉及社會公共利益的重大事宜。推進信息技術改造提升傳統產業,大力發展數字經濟;負責信息產業發展預期目標擬訂及監督落實;配合相關單位監督和管理無線電臺(站);配合完成無線電監測、檢測、干擾查處。
10、負責指導擬訂本區工業、信息化領域專業人才、經營管理人員的發展規劃并組織實施;負責工業企業培訓體系的建設和管理;協同有關部門做好人才引進和人才培訓工作。
11、貫徹執行工業和信息產業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產、綠色發展有關政策;承擔工業節能監察及重點用能企業節能監督管理;依法承擔實施工業節能監察執法;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設;參與組織協調工業環境保護,促進生態文明建設。
12、負責機關、所屬企事業單位的黨建工作。
13、完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
本部門包含重慶市梁平區經濟和信息化委員會和下屬1個二級預算單位重慶市梁平區中小企業服務中心。
重慶市梁平區經濟和信息化委員會 8個內設機構:綜合科、產業發展科、經濟運行科、應急管理科、能源服務科(行政審批科)、軍民融合科、智能與信息科、招商科。
人員編制和領導職數:行政編制18名。設主任1名,副主任3名;科級領導職數9名。機關后勤服務人員事業編制1名。
下屬1個二級預算單位是重慶市梁平區中小企業服務中心,獨立核算。重慶市梁平區中小企業服務中心設3個內設機構:綜合科、產業發展科、招商服務科。人員編制和領導職數:事業編制13名。設主任1名、副主任2名,內設機構領導職數3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數11017.13萬元,其中:一般公共預算撥款2899.48萬元,政府性基金預算撥款8117.65萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2025年減少2450.35萬元,主要是一般公共預算撥款減少968萬元,政府性基金預算撥款減少1482.35萬元。
按照我區預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。
(二)支出預算:2026年年初預算數11017.13萬元,按支出功能分類,包括資源勘探工業信息等支出2346.06萬元,一般公共服務支出165萬元,社會保障和就業支出298.49萬元,衛生健康支出45.73萬元,城鄉社區支出8117.65萬元,住房保障支出44.20萬元;支出比2025年減少2450.35萬元,主要是基本支出增加72.75萬元,項目支出減少2523.10萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2899.48萬元,一般公共預算財政撥款支出2899.48萬元,比2025年減少968萬元。其中:基本支出857.88萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加72.75萬元,主要原因是單位人員增加和公用經費標準提高,導致人員經費及公用經費增加;項目支出2041.60萬元,主要用于工業發展、企業部分軍隊退役“三類人員”生活困難補助、紅光煤礦(下馬企業)工資及退休費用、原二輕局住廠干部退休待遇差額補助等工作,比2025年減少1040.75萬元,主要原因是減少了中小制造企業抵押增值貸款風險補償金。
2026年政府性基金預算財政撥款收入8117.65萬元,政府性基金預算支出8117.65萬元,主要用于燃氣老化管道及設施更新改造項目,比2025年減少1482.35萬元,主要原因是該項目資金為上年度結轉資金。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算22.50萬元,比2025年增加9.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與上年持平;公務接待費? 19.50萬元,比2025年增加9.50萬元,主要原因是加大招商工作力度,費用增加;公務用車運行維護費2.50萬元,與上年持平;公務用車購置費0.00萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費98.83萬元,比2025年增加33.01萬元,主要原因是公用經費標準提高;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購? 0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2041.60萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金54.4萬元,主要用于媒體宣傳、臨聘人員工資、法律顧問等費用。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。
(三)事業收入(不含教育收費):指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃,結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
(七)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(八)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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部門預算公開聯系人:王貴芳 ?? ?聯系方式:023-53222455