| 索引號 | 11500228MB1957373P/2026-00024 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區規劃自然資源局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區規劃和自然資源局禮讓管理所2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228MB1957373P/2026-00024 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區規劃自然資源局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區規劃和自然資源局禮讓管理所2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)主要職責
1.負責實施國土空間規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃;組織實施礦產資源、地質環境等規劃以及地質災害防治、礦山環境保護等其他有關的專項規劃。
2.實施耕地保護,協助建設用地征收、征用、出讓和劃撥現場踏勘,協助辦理土地用途管制、土地開發復墾和土地整治工作。
3.負責轄區內農村集體建設用地管理、協助轄區自然資源調查、不動產登記相關工作。
4.負責鄉鎮城鎮規劃建設用地范圍內及重要交通干線、重要地塊農村居民住宅建設規劃、用地審查;負責轄區內國有土地個人建房規劃、用地初審工作;配合鄉鎮開展集體土地上農村居民建房選址及審批工作;配合鄉鎮加強轄區內建設項目日常管理。
5.對轄區內土地、礦產資源探礦權、采礦權設定后的開發利用行為,保護地質環境。
6.對轄區內土地、礦產資源和地質災害防治方面違法案件開展巡查,參與協調拆遷、土地權屬、礦業權等糾紛。
7.承擔地質災害預防和治理的責任。
8.負責轄區內的相關信訪維穩工作。
(二)機構設置
本單位為二級預算單位,事業編制7名,設所長1名、副所長2名,無內設機構科室和下屬單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數 169.67萬元,其中:一般公共預算撥款169.67萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金0.00萬元;收入比2025年增加42.08萬元,主要是一般公共預算撥款增加42.08萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數169.67萬元,其中:社會保障和就業支出25.13萬元,衛生健康支出7.26萬元,住房保障支出7.33萬元,自然資源海洋氣象等支出129.95萬元;支出比2025年增加42.08萬元,主要原因是基本支出增加36.16萬元,項目支出增加5.92萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入169.67萬元,一般公共預算財政撥款支出169.67萬元,比2025年增加42.08萬元。其中:基本支出163.75萬元,主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加36.16萬元,主要原因是本年較上年增加1人。項目支出5.92萬元,主要用于單位聘用人員經費,比2026年增加5.92萬元,主要原因是新增臨聘人員經費項目。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算2.50萬元,比2025年增加1.30萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費2.50萬元,比2025年增加1.30萬元,主要原因是公務用車年限增加,維修費用和油耗增加;公務用車購置費0.00萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.20萬元:政府采購貨物預算0.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款5.92萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0.00萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:吳順亮??? 聯系方式:023-53573111
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