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索引號 11500228MB1957533Y/2021-00065 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2020年度部門決算公開說明
成文日期 2021-09-30 發(fā)布日期 2021-09-30
索引號 11500228MB1957533Y/2021-00065
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2020年度部門決算公開說明
成文日期 2021-09-30
發(fā)布日期 2021-09-30

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》要求,將區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委的人工智能、大數(shù)據(jù)、信息化推進(jìn)職責(zé)以及區(qū)發(fā)展改革委的社會公共信息資源整合與應(yīng)用、智慧城市建設(shè)等職責(zé)整合,組建區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局。主要負(fù)責(zé)研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,推動相關(guān)領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎回?fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展領(lǐng)域項(xiàng)目和資金安排,推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)和國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域融合發(fā)展;負(fù)責(zé)全區(qū)信息化應(yīng)用,推進(jìn)新型智慧城市建設(shè);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動下一代網(wǎng)絡(luò)部署和規(guī)模化商用;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理,促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局于20181229日正 式成立,是區(qū)政府工作部門,正處級單位。內(nèi)設(shè)綜合科、信息化管理科、應(yīng)用發(fā)展科3個科室和1個下屬事業(yè)單位。2020年單位實(shí)有行政在編在崗人員5名,事業(yè)人員1人。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市梁平區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3692.61萬元,支出總計(jì)3692.61萬元。收支平衡。收支比上年決算數(shù)增加1541.59萬元,增長71.7%。主要原因2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3577.88萬元,增加1497.88萬元,其余44.10萬元為本單位2020年增加的人員、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

2.收入情況。2020年收入總計(jì)3692.61萬元,比上年決算數(shù)增加1541.59萬元。增長71.7%,主要原因是2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3577.88萬元,增加1497.88萬元,余下44.10萬元為財政安排本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)等收入。

3. 支出情況。2020年支出總計(jì)3692.61萬元,比上年決算數(shù)增加1541.59萬元,增長71.7%。主要原因是2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3577.88萬元,增加1497.88萬元,余下44.10萬元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,比上年決算數(shù)增長0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入支出總計(jì)3692.61萬元,與上年相比增加1541.59萬元,增長71.7%。主要原因是2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3577.88萬元,增加1497.88萬元,余下44.10萬元為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算說明

1.收入情況。2020年一般公共預(yù)算撥款收入3669.20萬元,比上年決算數(shù)增加1518.18萬元,增長70.6%主要原因是2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3554.47萬元,增加1474.47萬元,余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加22.2%,主要原因部分項(xiàng)目年初未納入預(yù)算,年中財政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2020年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年一般公共預(yù)算撥款支出3669.20萬元,比上年決算數(shù)增加1518.18萬元,增長70.6%主要原因是2019年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出2080萬元,2020年財政安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3554.47萬元,增加1474.47萬元,余下增加部分為本單位2020年增加的人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加22.2%,主要原因部分項(xiàng)目年初未納入預(yù)算,年中財政追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增長0萬元。

4.比較情況。本部門2020年一般公共預(yù)算撥款支出主要用于以下方面:

1?一般公共服務(wù)支出2911.75萬元,占79.4%,比年初預(yù)算增加788.5萬元,增長37.1%,主要原因年初預(yù)算調(diào)整增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)781.83萬元,本單位增加事業(yè)人員后增加事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等6.67萬元。

2)科學(xué)技術(shù)支出714.00萬元,19.5%,比年初預(yù)算減少146萬元,下降17.0%,主要原因年初預(yù)算調(diào)整減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)146萬元。

3?社會保障和就業(yè)支出9.45萬元。比年初預(yù)算增加0.03萬元,增長0.3%,主要原因新增因素算賬增加基本支出經(jīng)費(fèi)。

4)衛(wèi)生健康支出4.42萬元,比年初預(yù)算增加0萬元,增長0%

5)資源勘探工業(yè)信息等支出25.00萬元,比年初預(yù)算增加25萬元。主要原因年初未預(yù)算,年中調(diào)整預(yù)算增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬元,用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持方面。

6)住房保障支出4.57萬元,比年初預(yù)算增加0萬元,增長0%

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共財政撥款基本支出114.73萬元,其中:(1)人員經(jīng)費(fèi)100.37萬元,比年初預(yù)算增加22.35萬元,增長28.6%,主要原因人員經(jīng)費(fèi)新增因素增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。(2)公用經(jīng)費(fèi)14.36萬元,比年初預(yù)算減少1.32萬元,下降8.4%,主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2020年政府性基金財政撥款收支23.41萬元,該政府性基金未納入年初預(yù)算,為年中預(yù)算調(diào)整增加的抗疫特別國債安排的支出項(xiàng)目,主要用于抗疫相關(guān)支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降11.7%;較上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降12.4%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致

公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元,主要用于接待市內(nèi)相關(guān)區(qū)縣到我局考察交流大數(shù)據(jù)相關(guān)工作開展以及智慧城市建設(shè)相關(guān)情況發(fā)生的接待支出。支出比年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,下降11.7%,比上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降12.4%。主要原因本單位根據(jù)要求壓減了公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2020年本部門因公出國(境)共計(jì)0團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待12批次,116人,其中國內(nèi)外事接待0批次,0人,國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年公務(wù)本部門人均接待帶97.41元。車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.36萬元,比2019年度減少16.01萬元,降低52.7%,主要原因是2019年機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中含有辦公設(shè)備購置10.22萬元,2020年沒有辦公設(shè)備購置,其余部分為2020年壓減支出。比年初預(yù)算減少1.32萬元,下降8.4%,主要原因壓縮公用經(jīng)費(fèi)減少支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等

本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.15萬元,下降100.0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會議相關(guān)規(guī)定,精簡會議,為基層減負(fù)。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.12萬元,較上年決算數(shù)減少0.06萬元,下降4.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)用相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化培訓(xùn)計(jì)劃管理,節(jié)約培訓(xùn)資源,提高培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)使用效益。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20201231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額246.72萬元,其中:政府采購貨物支出3.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出243.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%???????

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對10個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表和自評報告的形式開展自評10項(xiàng),涉及資金3554.47萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元,從評價情況來看,我單位2020年按要求按時序完成了年初制定的績效目標(biāo)。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表


主管

部門

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局

財務(wù)

科室

綜合科

自評總分(分)

100

部門

聯(lián)系人

譚海燕

聯(lián)系電話

53888957

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

80.59

80.59

80.59

100%

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理;負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理;負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理;負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

已按要求完成梁平智慧城市信息中心建設(shè)、智慧城市信息中心運(yùn)維、大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)等項(xiàng)目,已建成梁平區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理

定性

完成梁平智慧城市信息中心建設(shè)

完成梁平智慧城市信息中心建設(shè)

已按要求完成梁平智慧城市信息中心建設(shè)

100%

30

30

負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理

定性

建成梁平區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺

建成梁平區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺

已按要求建成梁平區(qū)政務(wù)信息資源共享平臺

100%

30

30

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

定性

完成大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)等項(xiàng)目

完成大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)等項(xiàng)目

已按要求完成梁平智慧體驗(yàn)館裝修、梁平智慧服務(wù)站裝修、展示體驗(yàn)中心升級改造、全民健身中心停車無桿擾、智慧城市信息中心、遷移上云項(xiàng)目。

100%

30

30












說明


項(xiàng)目績效自評表

項(xiàng)目

名稱

大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)

項(xiàng)目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局

財務(wù)

科室

綜合科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

陳為軍

聯(lián)系電話

53888957

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

200

170

480.64

283

10

10

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

完成梁平智慧體驗(yàn)館裝修、梁平智慧服務(wù)站裝修、展示體驗(yàn)中心升級改造、全民健身中心停車無桿擾、智慧城市信息中心、遷移上云項(xiàng)目。

完成梁平智慧體驗(yàn)館裝修、梁平智慧服務(wù)站裝修、展示體驗(yàn)中心升級改造、全民健身中心停車無桿擾、智慧城市信息中心、遷移上云項(xiàng)目。

已按要求完成梁平智慧體驗(yàn)館裝修、梁平智慧服務(wù)站裝修、展示體驗(yàn)中心升級改造、全民健身中心停車無桿擾、智慧城市信息中心、遷移上云項(xiàng)目。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

梁平智慧體驗(yàn)館裝修

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

梁平智慧服務(wù)站裝修

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

展示體驗(yàn)中心升級改造

-

定性

完成

完成

完成

100%

15

15

全民健身中心停車無桿擾

-

定性

完成

完成

完成

100%

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智慧城市信息中心

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定性

完成

完成

完成

100%

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政務(wù)信息系統(tǒng)遷移上云

-

定性

完成

完成

完成

100%

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說明


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2.績效自評報告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)2020年度區(qū)級部門預(yù)算的通知》(梁平財發(fā)〔20197號),2020年度區(qū)級財政資金下達(dá)大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)預(yù)算數(shù)200萬元,全年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為170萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2020年,共撥付大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)480.64萬元,執(zhí)行率283%

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2020年,我局按程序?qū)?/span>480.64萬大數(shù)據(jù)專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)全部撥付給了相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位,執(zhí)行率100.0%

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),撥款程序規(guī)范,使之符合國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,提高預(yù)算執(zhí)行效率,確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

1)數(shù)量指標(biāo)。建成停車無桿擾項(xiàng)目1個。

2)質(zhì)量指標(biāo)。對梁平智慧體驗(yàn)館、梁平智慧服務(wù)站進(jìn)行裝修,對展示體驗(yàn)中心進(jìn)行升級改造,進(jìn)一步加強(qiáng)公眾對大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用的感知;完成全民健身中心停車無桿擾項(xiàng)目,提升公眾智能化生活水平。

3)時效指標(biāo)。2020年建設(shè)完成

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

1)社會效益。升級改造展示體驗(yàn)中心內(nèi)容,有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

升級改造展示體驗(yàn)中心內(nèi)容,有效提升市民了解大數(shù)據(jù)的渠道,公眾滿意度95%

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我單位雖完成了績效目標(biāo)任務(wù),但因具體項(xiàng)目實(shí)施單位未來函申請相關(guān)項(xiàng)目資金,造成預(yù)算執(zhí)行力度不夠;下一步,區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局將扎實(shí)做好項(xiàng)目資金預(yù)算的績效管理,強(qiáng)化業(yè)務(wù)科室績效跟蹤,做好年度項(xiàng)目績效評估相關(guān)措施,提高預(yù)算執(zhí)行效率。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本部門2020年無重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 ??

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款 收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi) 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人:譚海燕 ?聯(lián)系電話:023-53888957?


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