| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00027 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區委黨員教育中心 2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00027 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區委黨員教育中心 2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
中共重慶市梁平區委黨員教育中心
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
中共重慶市梁平區委黨員教育中心作為區委組織部所屬事業單位,主要職能職責是:負責全區黨員隊伍建設,指導檢查黨員發展、教育、管理、服務工作;辦理黨員組織關系接轉;負責全區黨費和黨內互助金的收繳、管理和使用;承辦指導全區黨代表選舉、聯絡、服務工作;承辦區黨代會有關組織選舉工作;指導鄉鎮召開黨代會的組織選舉工作;負責“12371黨建信息平臺”建設和管理,指導全區黨內統計。
(二)機構設置
本單位無內設機構。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數194.85萬元,其中:一般公共預算撥款194.85萬元;收入比2025年增加65.83萬元,主要是一般公共預算撥款增加65.83萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數194.85萬元,其中:一般公共服務支出161.74萬元,社會保障和就業支出15.91萬元,衛生健康支出7.59萬元,住房保障支出9.61萬元;支出比2025年增加65.83萬元,主要是基本支出增加10.63萬元,項目支出增加55.2萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入194.85萬元,一般公共預算財政撥款支出194.85萬元,比2025年增加65.83萬元。其中:基本支出139.65萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、住房公積金繳費、職業年金繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加10.63萬元,主要原因是在職人員薪資待遇有變動。項目支出55.2萬元,比2025年增加55.2萬元,主要原因是本單位2026年新增預算項目。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費0萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費26.26萬元,比2025年增加6.11萬元,主要原因是在職人員的公用經費標準提高,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位2026年無政府采購預算撥款安排的支出。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款55.2萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金55.2萬元,主要用于劃撥市外流動黨組織工作經費,發放黨內互助金。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:李強?????聯系方式:023-53222304
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附件:單位預算公開表(一表至十表)
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