| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00047 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委政法委員會2022年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00047 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委政法委員會2022年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2022-02-14 |
| 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
區(qū)委政法委為區(qū)委組成部門,主要職能職責包括:一是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動;二是推進平安建設(shè)、法治建設(shè),加強過硬隊伍建設(shè),深化智能化建設(shè);三是分析社會穩(wěn)定形勢,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險;四是加強對政法工作的督查;五是指導推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),代管重慶市梁平區(qū)法學會;六是承擔區(qū)委國家安全委員會日常工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)委政法委內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)科室,分別是辦公室、綜治科、政治安全科、維穩(wěn)指導科、政治部。下屬0個二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)933.76萬元,其中:一般公共預算撥款933.76萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加122.42萬元,主要是新增項目嚴重精神障礙患者監(jiān)護人獎補資金150.00萬元,同時部分項目資金減少。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)933.76萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算496.37萬元,公共安全支出預算362.40萬元,社會保障和就業(yè)支出預算44.18萬元,衛(wèi)生健康支出預算14.45萬元,住房保障支出預算16.36萬元。支出預算較2021年增加122.42萬元,主要是基本支出預算減少21.47萬元,項目支出預算增加143.89萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入933.76萬元,一般公共預算財政撥款支出933.76萬元,比2021年增加122.42萬元。其中:基本支出345.36萬元,比2021年減少21.47萬元,主要原因雖然在職人員工資福利、社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等費用標準提高,但是2022年開始區(qū)法學會從本部門單列預算,本單位在職預算人數(shù)減少;項目支出588.40萬元,比2021年增加143.89萬元,主要原因是新增項目嚴重精神障礙患者監(jiān)護人獎補資金150.00萬元,主要用于全區(qū)三級以上嚴重精神障礙患者監(jiān)護人獎勵。
區(qū)委政法委2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算24.00萬元,比2021年減少4.00萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年一致,主要原因是我單位未安排因公出國;公務(wù)接待費10.00萬元,比2021年減少1.00萬元,主要原因是我單位厲行節(jié)約嚴控支出;公務(wù)用車運行維護費14.00萬元,比2021年減少3.00萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2021年一致;主要原因是我單位嚴控支出,未安排購置車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費54.48萬元,比上年減少3.83萬元,主要原因為雖然商品服務(wù)成本增加,但2022年開始區(qū)法學會從本部門單列預算,本單位在職預算人數(shù)減少。主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.00萬元:政府采購貨物預算3.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款588.40萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:李琳 聯(lián)系方式:023-53239289