| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00105 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區融媒體中心2026年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00105 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區融媒體中心2026年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)主要職責
1.組織開展黨的新聞輿論工作,宣傳闡釋黨的政策主張、反映群眾意愿呼聲,傳播社會主流價值、廣泛凝聚社會共識。
2.負責22個全媒體平臺(《梁平報》、梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、家在梁平APP、梁平網、梁平手機報、梁平手機臺、“梁平發布”微信公眾號、“梁平發布”政務微博、“梁平發布”抖音號、“梁平發布”視頻號、“梁平發布”頭條號、“梁平發布”人民號、“梁平發布”上游號、“梁平發布”快手號、“梁平融媒”微信公眾號、“梁平融媒”抖音號、“梁平融媒”視頻號、“梁平融媒”B站、“梁平F4”抖音號(輕騎兵號)、“梁平F4”視頻號(輕騎兵號)、“梁山大道”頭條號(輕騎兵號))采編審發工作和3個高山發射臺的監測管理,承擔全區對外宣傳工作,開展新聞業務交流、培訓。
3.組織實施“媒體+政務”“媒體+服務”“媒體+項目”等運行模式,最廣泛地引導群眾、服務群眾。
4.全媒體平臺開設頻道、版塊、欄目等,為鎮街、村社提供全方位、定制化服務,開辟線上線下社區群眾交流通道、搭建群眾之間的聯絡紐帶。
5.參與組織各類群眾性文化、科普、公益活動,協助行業主管部門承辦各類商務、會展活動,參與智慧政務、智慧城市、智慧社區建設。
6.完成區委和區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
部門本級內設機構13個,各機構規范簡稱依次為:辦公室、財務室、總編室、新聞部、報業部、新媒體部、專題部、播音主持部、技術部、媒資管理部、媒體運營部、后勤保障部、黨群人事部。下設二級預算單位1個,分別是:重慶市梁平區融媒體中心(本級)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2137.6萬元,其中:一般公共預算撥款2137.6萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年減少256.47萬元,主要是一般公共預算撥款減少256.47萬元。
按照我區預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。
(二)支出預算:2026年年初預算數2137.6萬元,按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出1871.66萬元,社會保障和就業支出175.99萬元,衛生健康支出46.71萬元,住房保障支出43.24萬元;支出比2025年減少256.47萬元,主要是基本支出增加6.18萬元,項目支出減少263.55萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2137.6萬元,一般公共預算財政撥款支出2137.6萬元,比2025年減少256.47萬元。其中:基本支出1326.15萬元,主要用于保障我部門在職人員和長期聘用人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加6.18萬元,主要原因是2026年新增在職人員失業保險繳費項目;項目支出811.45萬元,主要用于《梁平報》編報印刷、廣播電視設備運行維護和梁平融媒體中心綜合廣播、梁平融媒體中心綜合頻道、梁平手機報、梁平手機臺、梁平發布微信公眾號、家在梁平App運轉等重點工作,比2025年減少263.55萬元,主要原因是為落實財政過“緊日子”要求,部分新媒體平臺合作費用本年有所減少。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13.3萬元,比2025年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費5.8萬元,與上年持平,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準;公務用車運行維護費7.5萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是嚴格落實公車使用管理規定,降低公車運行維護成本;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0 萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款811.45萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車3輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金154.9萬元,主要用于購買電視欄目和影視劇費用26萬元,《梁平報》電子版服務費2萬元,梁平手機報服務費60萬元,鈾媒——文本檢測服務費5.9萬元,支付第三方勞務公司勞務派遣人員工資福利費用61萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(三)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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?部門預算公開聯系人:朱在會 ????聯系方式:023-53223076