| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00100 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區科學技術協會2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00100 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區科學技術協會2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區科學技術協會是中共重慶市梁平區委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶,是科技工作者之家,是財政全額撥款的參照公務員法管理的行政機關。
主要職能是:開展學術交流、科普活動,普及科技知識、培訓實用技術;組織青少年參加科技創新大賽、科技模型大賽等大型青少年科技活動;開展創新驅動助力工程示范區、院士專家工作站建設;繼續開展基層科普行動計劃的組織實施,建立梯形項目儲備;開展繼續教育和技術培訓工作;進行技術咨詢服務;促進科技成果向現實生產力轉化;負責科技咨詢行業管理;開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作,著力提升全民科學素質;承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它工作事項。
(二)機構設置
經重慶市梁平區機構編制委員會核定,我單位行政編制4名。單位本級內設機構1個,機構規范簡稱為:綜合部,無二級預算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數379.90萬元,其中:一般公共預算撥款379.90萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,事業收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業單位經營收入資金0.00萬元,其他收入資金 0.00 萬元。收入比2025年增加71.88萬元,主要是一般公共預算撥款增加71.88萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數379.90萬元,其中:一般公共服務支出202.23萬元,科學技術支出100.20萬元,社會保障和就業支出43.27萬元,衛生健康支出15.68萬元,住房保障支出18.52萬元。支出比2025年增加71.88萬元,主要是基本支出增加66.98萬元,項目支出增加4.90萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入379.90萬元,一般公共預算財政撥款支出379.90萬元,比2025年增加71.88萬元。其中:基本支出279.70萬元,比2025年增加66.98萬元,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等,主要原因是人員變動等;項目支出100.20萬元,比2025年增加4.90萬元,主要用于建設社區(村)科普大學教學點、科學技術普及、青少年科技活動、基層科普行動計劃建設、開展“梁娃科普薈”活動、臨聘人員經費等。
重慶市梁平區科學技術協會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明?? ??????????????????
2026年“三公”經費預算4.00萬元,比2025年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2025年減少0.00萬元;公務接待費1.50萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費2.50萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是嚴控機關公車管理、縮減公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬元,比2025年減少0.00萬元,主要原因是無公車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費46.38萬元,比2025年增加17.88萬元,主要原因是人員變動;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款85.20萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0.00萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(三)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:張小燕? ?? 聯系方式:023-53237399
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