| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00013 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00013 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區紀檢監察信息中心 2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
重慶市梁平區紀檢監察信息中心
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區紀檢監察信息中心為隸屬于區紀委監委的公益一類財政全額預算事業單位,承擔紀檢監察系統信息調查、收集整理、分析預測、綜合統計工作,提供信息服務和決策支持;協助做好政務公開、信息保密等有關工作;負責網絡輿情收集、匯總、分析、評價和監控;負責紀檢監察互聯網站建設、維護、檢測和日常更新等工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區紀檢監察信息中心屬財政全額撥款工作部門,實行政府會計制度,是隸屬于區紀委監委的二級預算單位,人員編制8名,實有7人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數139.26萬元,其中:一般公共預算撥款139.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2025年增加24.97萬元,主要是新招錄職工一名,一般公共預算撥款增加24.97萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數139.26萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出109.97萬元,社會保障和就業支出17.43萬元,衛生健康支出6萬元,住房保障支出5.86萬元。支出比2025年增加24.97萬元,主要是基本支出增加24.97萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入139.26萬元,一般公共預算財政撥款支出139.26萬元,比2025年增加24.97萬元。其中:基本支出139.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加24.97萬元,主要原因2025年度新招錄職工1名;此外,職工工齡增加,導致基本支出增加;項目支出0萬元,與2025年持平。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是沒有計劃安排人員因公出國(境);公務接待費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是沒有計劃公務接待事宜;公務用車運行維護費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位無公務用車。公務用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位未安排購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財政撥款資金0萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(三)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:鄒玲?????聯系方式:023-53222515
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