| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00054 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區機關事務管理中心(本級) 2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00054 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區機關事務管理中心(本級) 2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
重慶市梁平區機關事務管理中心(本級)
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區機關事務管理中心為隸屬于區政府辦的公益一類財政全額預算事業單位,按正處級管理。宗旨為區級機關正常運轉提供保障服務工作。主要職責任務為承擔規定范圍的公務接待服務、行政中心辦公樓物業管理及會議中心會場服務、機關職工食堂管理、異地交流市管領導干部周轉房的管理及保障等工作;配合完成公務用車管理、黨政機關辦公用房管理和公共機構節能的日常工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區機關事務管理中心內設6個機構科室,分別是綜合科、接待服務科、辦公用房服務科、公務用車服務科、后勤保障科及公共機構節能服務科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2482.74萬元,其中:一般公共預算撥款2482.74萬元;收入比2025年減少4066.98萬元,主要是一般公共預算撥款減少4066.98萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數2482.74萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出2411.19萬元,社會保障和就業支出42.71萬元,衛生健康支出14.3萬元,住房保障支出14.54萬元;支出比2025年減少4066.98萬元,主要是基本支出增加27.32萬元,項目支出減少4094.3萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2482.74萬元,一般公共預算財政撥款支出2482.74萬元,比2025年減少4066.98萬元。其中:基本支出316.53萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加27.32萬元,主要原因是新增失業保險、殘保金預算以及社?;鶖?、公用經費綜合定額調整;項目支出2166.21萬元,主要用于保障行政中心正常運轉、公共機構節約能源、公務接待、公車運行、公務倉管理等重點工作,比2025年減少4094.3萬元,主要原因是2026年減少行政中心及水利局紫竹中心等辦公用房租金預算。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算126萬元,比2025年減少137萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費100萬元,比2025年減少134萬元,主要原因是厲行節約,從嚴控制經費支出;公務用車運行維護費26萬元,比2025年減少3萬元,主要原因是厲行節約,從嚴控制經費支出;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.44萬元:政府采購貨物預算2.44萬元、政府采購服務預算5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購7.44萬元:政府采購貨物預算2.44萬元、政府采購服務預算5萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款2166.21萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中應急保障用車4輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)委托業務費情況。2026年我單位無委托業務費預算。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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