| 索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01586 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2017-09-19 | 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
| 索引號(hào) | 11500228008652038C/2017-01586 |
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平縣婦女聯(lián)合會(huì)2016年部門決算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2017-09-19 |
| 發(fā)布日期 | 2017-09-19 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)。
梁平縣婦聯(lián)為中共梁平縣委和重慶市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的全縣各界婦女的群眾團(tuán)體,主要職能為圍繞黨的中心工作,指導(dǎo)全縣各級(jí)婦聯(lián)按照《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》和婦女代表大會(huì)的決議,組織、動(dòng)員全縣廣大婦女進(jìn)一步解放思想、更新觀念、積極投身改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè),指導(dǎo)和推動(dòng)全縣婦女工作的開展,代表和維護(hù)婦女權(quán)益。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu),分別是維權(quán)部、綜合部,
人員情況:現(xiàn)有編制8名,實(shí)有6名。退休職工4名
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度收入總計(jì)215.05萬(wàn)元,支出總計(jì)215.05萬(wàn)元。與2015年決算數(shù)相比,收支減少45.93萬(wàn)元、下降17.60%,主要原因是未申請(qǐng)市級(jí)2016年婦女兒童發(fā)展資金。
本部門2016年度收入合計(jì)139.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入139.05萬(wàn)元,占100.00%。本部門2016年度支出合計(jì)213.70萬(wàn)元,其中:基本支出104.05萬(wàn)元,占48.69%;項(xiàng)目支出109.65萬(wàn)元,占51.31%;本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.35萬(wàn)元,較上年減少74.65萬(wàn)元,主要原因是年底申請(qǐng)了2015年市級(jí)項(xiàng)目款。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入139.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少67.29萬(wàn)元,下降32.61%。主要原因是2015年市級(jí)項(xiàng)目款年底到賬,較年初預(yù)算數(shù)增加24.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.95%。主要原因是主要是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加離退休費(fèi)和退休職工病故撫恤金。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出213.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加37.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.99%。主要原因是主要是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加離退休費(fèi)和退休職工病故撫恤金。較年初預(yù)算數(shù)增加22.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.90%。主要原因是“部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決”)。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出175.80萬(wàn)元,占82.26%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.73萬(wàn)元,主要原因是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)及增加離退休費(fèi)和退休職工病故撫恤金;社會(huì)保障與就業(yè)支出26.73萬(wàn)元,占12.51%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.31萬(wàn)元,占2.95%,住房保障支出4.86萬(wàn)元,占2.27%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出104.05萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)96.03萬(wàn)元,較上年增加17.49萬(wàn)元,主要原因是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)、津貼補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)8.02萬(wàn)元,較上年減少6.34萬(wàn)元,主要原因是節(jié)約開支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.47萬(wàn)元,主要原因是“一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我單位今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.40萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),較上年支出數(shù)減少0.22萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)1.10萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出),費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,較上年支出數(shù)減少2.25萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次,65人,2016年本部門人均接待費(fèi)169.23元,車輛維護(hù)費(fèi)3.40萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.02萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)”。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少6.34萬(wàn)元,下降44.16%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求,會(huì)議費(fèi)較上年減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0X萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:53222139







