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索引號 11500228008652361T/2024-00127 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委黨校(本級) 2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30 發(fā)布日期 2024-09-30
索引號 11500228008652361T/2024-00127
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標題 中共重慶市梁平區(qū)委黨校(本級) 2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30
發(fā)布日期 2024-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責

宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策;以理論骨干和黨性教育為核心,培訓(xùn)輪訓(xùn)處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員;以“教科資一體化”為方向,開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究和校際合作與交流,做好調(diào)查與研究,建設(shè)特色智庫,為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。我校是財政全額撥款的參公事業(yè)單位,經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個科室,分別是辦公室、教務(wù)科、科研室、電教科、后勤科。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1114.14萬元,支出總計1114.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。

2.收入情況。2023年度收入合計1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。其中:財政撥款收入1114.14萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。其中:基本支出648.97萬元,占58.6%;項目支出465.17萬元,占41.8%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實行零結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1114.14萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元,增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元,增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實行零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出33.14萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.14萬元,增長100.0%,主要原因是組織部撥的干部教育經(jīng)費增加。

(2)教育支出877.12萬元,占78.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加290.03萬元,增長49.4%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。

(3)社會保障與就業(yè)支出145.37萬元,占13.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.68萬元,增長38.9%,主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)和死亡撫恤金。

(4)衛(wèi)生健康支出43.32萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬元,下降4.6%,主要原因是人員減少。

(5)住房保障支出15.18萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.16萬元,下降53.1%,主要原因是清算2021-2022年住房公積金。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出648.97萬元。其中:人員經(jīng)費578.71萬元,較上年決算數(shù)增加88.32萬元,增長18.0%,主要原因是人員調(diào)資、死亡撫恤金增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資129.82萬元、津貼補貼93.71萬元、獎金150.4萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.72萬元、職業(yè)年金繳費34.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.8萬元、其他社會保障繳費3.26萬元、住房公積金15.18萬元、醫(yī)療費3.52萬元、撫恤金25.8萬元、生活補助43.7萬元、醫(yī)療費補助3萬元。公用經(jīng)費70.26萬元,較上年決算數(shù)減少237.38萬元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等列入了項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修(護)費2萬元、培訓(xùn)費0.95萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務(wù)用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.85萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降18.6%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.64萬元,下降18.3%,主要原因是厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度無因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本單位2023年度無公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費2.04萬元,主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元,下降18.4%,主要原因是厲行節(jié)約;較上年支出數(shù)減少0.36萬元,下降15.0%,主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費0.8萬元,主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降20.0%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.3萬元,下降27.3%,主要原因是厲行節(jié)約。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待9批次73人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費109.7元,車均購置費0萬元,車均維護費2.04萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出439.61萬元,較上年決算數(shù)增加377.57萬元,增長608.6%,主要原因是2023年度組織部及其他單位撥的干部教育培訓(xùn)經(jīng)費增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出70.26萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修(護)費2萬元、培訓(xùn)費0.95萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務(wù)用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少237.38萬元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等列入了項目支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對單位整體和7個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金465.17萬元。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

??? 六、專業(yè)名詞解釋

?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

?(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政單位以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政單位取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238139


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