| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00126 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨校 2023年度決算公開說明 | ||
| 成文日期 | 2024-09-30 | 發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00126 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 中共重慶市梁平區(qū)委黨校 2023年度決算公開說明 |
| 成文日期 | 2024-09-30 |
| 發(fā)布日期 | 2024-09-30 |
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策;以理論骨干和黨性教育為核心,培訓(xùn)輪訓(xùn)處級及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員;以“教科資一體化”為方向,開展哲學(xué)、社會科學(xué)研究和校際合作與交流,做好調(diào)查與研究,建設(shè)特色智庫,為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
獨立編制機構(gòu)數(shù)1個。我校是財政全額撥款的參公事業(yè)部門,經(jīng)區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個科室,分別是辦公室、教務(wù)科、科研室、電教科、后勤科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1114.14萬元,支出總計1114.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。
2.收入情況。2023年度收入合計1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。其中:財政撥款收入1114.14萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。其中:基本支出648.97萬元,占58.6%;項目支出465.17萬元,占41.8%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1114.14萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元,增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.14萬元,較上年決算數(shù)增加316.13萬元,增長39.6%。主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加344.59萬元,增長44.8%。主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)、承接市委黨校研修項目、死亡撫恤金和干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是實行零結(jié)轉(zhuǎn)。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出33.14萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加33.14萬元,增長100.0%,主要原因是組織部撥的干部教育經(jīng)費增加。
(2)教育支出877.12萬元,占78.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加290.03萬元,增長49.4%,主要原因是人員調(diào)資、增加承接市委黨校研修項目、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等。
(3)社會保障與就業(yè)支出145.37萬元,占13.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加40.68萬元,增長38.9%,主要原因是增加了參公人員的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費基數(shù)和死亡撫恤金。
(4)衛(wèi)生健康支出43.32萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.1萬元,下降4.6%,主要原因是人員減少。
(5)住房保障支出15.18萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.16萬元,下降53.1%,主要原因是清算2021-2022年住房公積金。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出648.97萬元。其中:人員經(jīng)費578.71萬元,較上年決算數(shù)增加88.32萬元,增長18.0%,主要原因是人員調(diào)資、死亡撫恤金增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資129.82萬元、津貼補貼93.71萬元、獎金150.4萬元、機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費38.72萬元、職業(yè)年金繳費34.8萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費36.8萬元、其他社會保障繳費3.26萬元、住房公積金15.18萬元、醫(yī)療費3.52萬元、撫恤金25.8萬元、生活補助43.7萬元、醫(yī)療費補助3萬元。公用經(jīng)費70.26萬元,較上年決算數(shù)減少237.38萬元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等列入了項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修(護)費2萬元、培訓(xùn)費0.95萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務(wù)用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.85萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降18.6%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.64萬元,下降18.3%,主要原因是厲行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本部門2023年度無因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。主要原因是本部門2023年度無公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費2.04萬元,主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元,下降18.4%,主要原因是厲行節(jié)約;較上年支出數(shù)減少0.36萬元,下降15.0%,主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費0.8萬元,主要用于接待接待兄弟黨校及市委黨校科研交流及指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元,下降20.0%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.3萬元,下降27.3%,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待9批次73人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費109.7元,車均購置費0萬元,車均維護費2.04萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出439.61萬元,較上年決算數(shù)增加377.57萬元,增長608.6%,主要原因是2023年度組織部及其他部門撥的干部教育培訓(xùn)經(jīng)費增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出70.26萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費2萬元、電費3萬元、郵電費5.81萬元、物業(yè)管理費8萬元、差旅費費3.8萬元、維修(護)費2萬元、培訓(xùn)費0.95萬元、公務(wù)接待費0.8萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費4.89萬元、福利費11.61萬元、公務(wù)用車運行維護費2.04萬元、其他交通費9.36萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少237.38萬元,下降77.2%,主要原因是2023年將干部教育培訓(xùn)經(jīng)費等列入了項目支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0 %。
2023年度我部門未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和7個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金465.17萬元。
部門整體績效自評表
中共重慶市梁平區(qū)委黨校2023年度部門整體績效自評表
|
主管部門 |
中共重慶市梁平區(qū)委黨校 |
部門編碼 |
605001 |
自評總分(分) |
100 | |||||||
|
部門聯(lián)系人 |
鄧興俊 |
聯(lián)系電話 |
1533459189 | |||||||||
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分(分) | |||||||
|
年度總金額 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- | ||||||
|
其中:財政撥款 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
100 |
10.00 |
10 | ||||||
|
一般公共預(yù)算 |
7695467.47 |
11681800.80 |
11681800.80 |
-- |
-- |
-- | ||||||
|
當(dāng)年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強理論宣傳;按照國家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強理論宣傳;按照國家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 |
圍繞黨的路線方針政策和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員;承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班;圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題,以及全區(qū)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)進程中的重大理論和現(xiàn)實問題,開展科學(xué)研究,培養(yǎng)理論干部,加強理論宣傳;按照國家有關(guān)法規(guī)政策,開展多種形式的干部繼續(xù)教育。 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量部門 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成數(shù) |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重(分) |
指標得分 |
說明 | |||
|
績 效 指 標 |
培訓(xùn)人次 |
人次 |
≥ |
2500 |
5175 |
107 |
100 |
30 |
30 |
超額完成培訓(xùn)任務(wù) | ||
|
培訓(xùn)合格率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
培訓(xùn)進度 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
項目持續(xù)發(fā)揮作用 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
培訓(xùn)學(xué)員滿意率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
總體說明 |
2023年,梁平區(qū)委黨校共舉辦各級各類培訓(xùn)班64期,培訓(xùn)各類干部5175人次。其中,舉辦區(qū)管副職領(lǐng)導(dǎo)干部進修班、2023年中青年干部能力提升班等主體班8個,培訓(xùn)人數(shù)439人。今年先后與區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部、區(qū)非公黨工委、區(qū)委宣傳部、區(qū)教育工委等部門聯(lián)合辦班30期3467人;外來現(xiàn)場教學(xué)班7個共357人次,以及各類視頻班19個912人次。2023年以來,全區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校授課74人次,其中,區(qū)委書記錢建超等區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)授課8人次。2023年,鄧平壽先進事跡展共接待學(xué)習(xí)參觀的各級機關(guān)、企事業(yè)部門達164場,共計5956人次。 | |||||||||||
(二)部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
(三)財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
???? 六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)部門收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各部門從本級財政部門以外的同級部門取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政部門收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指部門在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指部門按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
?(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238139
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