| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00051 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區檔案館 2026年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00051 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區檔案館 2026年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
重慶市梁平區檔案館
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
負責檔案資料的收集、整理、保護、編研、查閱、利用;編輯、出版、發行本地方志和梁平年鑒。
(二)機構設置
部門本級內設機構4個,各機構規范簡稱依次為:辦公室、收集整理科、保管利用科、地方志科。無下設二級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數545.51萬元,其中:一般公共預算撥款545.51萬元;收入比2025年減少37.74萬元,主要是一般公共預算撥款減少37.74萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數545.51萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出445.19萬元,社會保障和就業支出59.18萬元,衛生健康支出19.15萬元,住房保障支出21.99萬元;支出比2025年減少37.74萬元,主要是基本支出增加26.65萬元,項目支出減少64.39萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入545.51萬元,一般公共預算財政撥款支出545.51萬元,比2025年減少37.74萬元。其中:基本支出339.66萬元,主要用于保障區檔案館在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年減少11.58萬元,主要原因是委托業務減少;項目支出205.85萬元,主要用于檔案保管保護和志書編纂等重點工作,比2025年減少64.39萬元,主要原因是檔案數字化項目全部結束。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5.38萬元,比2025年減少0.34?萬元。其中:公務接待費3萬元,比2025年減少0.34萬元,主要原因是保持三公經費只減不增;公務用車運行維護費2.38萬元,與上年持平,主要原因是保持三公經費只減不增。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費55.64萬元,比2025年增加13.36萬元,主要原因為計劃舉辦大型展覽以及召開大型會議和培訓;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。政府采購預算總額16萬元:政府采購貨物預算16萬元;其中一般公共預算撥款政府采購16萬元:政府采購貨物預算16萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款205.85萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,區檔案館共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛,無執勤執法用車。2025年未計劃購置車輛。
(五)委托業務費情況。2026年無委托業務費涉及財撥資金情況。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
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部門預算公開聯系人:黃江湖?????聯系方式:023-53888859
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